2025年墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)部门预算
目 录
第一部分 墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表预算明细表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分
墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)概况
一、主要职责
墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)的主要职责是:
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,为县委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用,协调全县统一战线各方面关系,贯彻落实党中央、区市县党委关于统一战线工作的决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
2、研究拟订全县统一战线工作的理论、政策和法规草案并推动落实,深入调查研究,向县委全面反映全县统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见建议。贯彻落实党的民族工作方针,拟订全县民族工作的政策和重大措施,起草地方性民族法规草案并监督实施。
3、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作,支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。
4、参与制定、推动落实、鼓励支持引导全县非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
5、贯彻落实党的藏胞工作方针政策,统一管理全县藏胞工作,依法管理藏胞行政事务,组织协调、督促检查藏胞工作政策和规划落实情况,保护定居藏胞、归国藏胞眷属在我县的合法权益。
6、贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规,保障各民族的合法权益。负责民族领域社会稳定工作,协调处理民族工作中的重大问题,依法管理民族事务,指导、协调有关方面履行民族工作职责。联系、培养少数民族和宗教界代表人士,做好民族干部工作,全面促进民族事业发展。
7、参与拟订涉及民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的政策和规划。研究分析我县涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。推进实施民族事务服务管理体系建设,会同有关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。
8、负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及,指导开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建工作,承办民族团结进步表彰活动。
9、加强各民族交往交流交融、铸牢中华民族共同体意识。
10、承担民族事务管理信息化建设。推进实施墨竹工卡县民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。
11、负责民族工作干部的教育培训,会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。
12、坚持我国宗教中国化方向,坚持独立自主自办原则,积极引导宗教与社会主义社会相适应。
13、坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的宗教工作原则,依法履行宗教事务管理职责。
14、监督检查宗教工作政策和法律法规执行情况、加强和创新寺庙管理相关政策措施落实情况、宗教领域行政执法情况等,负责指导、监督、检查宗教团体、宗教活动场所及宗教教职人员依法开展活动,指导本行业领域安全生产监管和应急处置工作等。
15、配合有关部门依法打击反动势力等境内外敌对势力利用宗教进行危害国家安全和社会稳定的渗透破坏活动,参与防范和依法处理邪教工作。
5、完成县委、县政府交办的其他任务。·
二、部门(单位)机构设置情况
墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)设立一个内设机构及机关党工委,直属机构为11座寺管会;以上内设机构及直属机构均纳入墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)预算。
三、部门预算构成
墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)未设立二级预算部门。
第二部分
墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)2025年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
例如:2025年本部门收入预算6220.97万元,比上年增加807.3万元,增长12.9%,主要原因是:加大对维稳与基础设施改善力度;其中:基本支出为279.74万元、工资支出为3772.3万元、项目支出为2168.93万元。。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费279.74万元,比上年减加2.78万元,增长0.9%,主要原因是:人员调整等变化。全部为公务用车购置及运行经费。未安排因公出国(境);未安排公务接待费,接待费由用餐人员自行付费。
三、机关运行经费安排情况
墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)合计2168.95万元;维稳与基础设施改善经费 928.63 万元;
休假包干路费(差额)1.39 万元;驻寺干部岗位津贴330.00万元;驻寺干部食堂补助 96.10万元;杰定寺附属设施维修费 128.00 万元;德仲寺管委会路灯安装工程费 15.00 万元;环境综合整治资金 8.00 万元;九有工程专项资金15.00 万元;宗教活动场所安全生产隐患整治资金50.00 万元;党建经费 4.12万元;活佛管理工作经费40.00 万元;党外人士生活补助 11.30 万元;寺管会僧尼成员岗位津贴69.90 万元;寺管委会僧尼成员和寺庙僧职学位补贴20.00 万元;老弱病残慰问经费 6.90 万元;工商联民营企业管理教育经费20.00 万元;党工委工作经费10.00万元;爱国主义教育经费2.00 万元;三个意识教育工作经费20.00 万元;天葬台运营维护及保障经费37.00万元;联僧联户长补助13.44 万元;统战工作业务经费 4.00 万元;普巴寺维修大殿尾款结转费37.31 万元;正县级寺管会中担任常务副主任、副主任补贴25.20 万元;党外人士座谈会经费1.00 万元;统战调研经费2.00 万元;寺庙僧尼国情区情教育活动经费150.00 万元;民族团结进步创建工作经费88.00 万元;僧尼家访经费32.00 万元;财政内网费用2.66万元。
四、政府采购情况
墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由墨竹工卡县财政局统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年3月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋280平方米,车辆3辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。
六、项目绩效目标情况
墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)2025年预算绩效由墨
竹工卡县财政局统一在政府门户网站进行公开。
七、其他需要说明的情况
墨竹工卡县委员会统一战线工作部(墨竹工卡县民族宗教事务局、墨竹工卡县工商业联合会)2025年预算无安排涉及债务资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。