墨竹工卡县人民政府

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墨竹工卡县卫生健康委员会下设二级预算部门,包括各乡(镇)卫生院共有9个部门预算

责任编辑:次松 来源:县卫健委 发布时间:2025-01-26   浏览次数:   【字体:

第一部分墨竹工卡卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分墨竹工卡县卫生健康委员会概况

一、主要职责

1.拟订全县卫生健康事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.贯彻国家、自治区促进藏医药事业发展的法律法规,拟订全县藏医药中长期发展规划,参与重大藏医药项目的规划和组织实施,对全县藏医药工作实行行业监督管理。

4.负责制并组织实施全县疾病预防控制规划严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案,组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

5.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

6.负责组织拟订并实施基层卫生健康服务发展规划和措施,监督落实基层卫生健康服务、妇幼卫生政策措施。负责全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7.负责制订全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制订医疗机构及其他医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。制订和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医学科研攻关及科技成果的推广应用。

8.贯彻落实国家、自治区药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家、自治区基本药物名录。组织开展医疗机构药品、医用耗材集中采购、配送、使用的监督工作。

9.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测生育发展动态,负责全县生育相关数据采集和分析研究,提出发布生育安全预警预报信息建议。制订生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育、避孕节育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。组织建立生育利益导向、生育特殊困难家庭扶助和促进生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口卫生健康服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生健康信息共享与公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。负责卫生健康人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。组织实施卫生健康相关科研项目。

12.完善卫生健康综合监督执法体系。规范卫生健康行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

13.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查,参与全县人口基础信息库建设。

14.协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

15.负责作用场所职业卫生的监督检查、职业病危害项目申报制度的监督执行、建设项目职业病防护设施“三同时”审查及监督检查;负责职业卫生检测和评价技术服务机构的资质认定和监督检查;负责组织查处作用场所重大职业危害事故和严重违法违规行为。

16.完成墨竹工卡县委、县政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

为进一步加强墨竹工卡县卫生健康委员会各项工作管理,提高工作效率,明确工作职责,工作人员职责分工具体如下:

1.魏国强主任负责统筹卫生系统全面工作,主管财务、固定资产工作,负责县疾控中心、各乡(镇)医疗卫生服务协调工作。

2.白玛曲珍副主任主要负责藏医药事业管理、爱国卫生运动、带班值班工作和党建工作。

3.强巴托美科员负责项目建设施工工作。

4.拉巴仓决副主任科员具体负责全县计生、流动人口管理等相关工作。

5.边珍负责办公室的日常文件整理归档、医学会(医务人员职称报考、评定、聘任)、会议会务通知、办公用品采购、基建项目工作。

6. 强久旺姆负责协调联系扶贫指挥部、全面抓好以助脱贫相关工作和精准扶贫各项工作。

7.卓拉三级主任科员负责办公室日常工作总体负责、日常文件传阅整理归档等工作

8. 德吉宗巴负责财务管理,并做好卫生系统人员等数据资料的统计与整理

9. 洛桑旦增负责卫健委车辆管理、日常维护和派车工作。

10.扎西负责卫健委公务用车、公车维护保养等工作。

部门预算构成

墨竹工卡县卫生健康委员会下设二级预算部门,包括各乡(镇)卫生院共有9部门构成

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件:墨竹工卡县卫健委预算公开

第三部分2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

墨竹工卡县卫生健康委员会2025年度财政拨款预算收入为6973.79万元(其中:公共财政预算拨款为6973.79万元,政府性基金拨款为0万元)(含乡镇卫生院经费),全部为财政拨款收入。财政拨款支出总计6973.79万元(其中:公共财政预算拨款支出为6973.79万元,政府性基金拨款支出为0万元),其中:基本支出3317.01万元,项目支出为3656.78万元。(比2024年预算数6024.62万元增长了15.75%

三公经费安排情况

2025年预算“三公”经费为71.64万元(含乡镇卫生院经费),全部为公务用车运行维护经费;2025年预算未安排因公出国(境)经费;2025年预算未安排公务接待费,接待费由用餐人员自行支付。比2014“三公”经费预算数57万元(含乡镇卫生院经费)增长25.68%,主要为乡镇卫生院增加5疫苗冷练车增加了车辆保险费油料费

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排94.18万元,比上年增加15.71万元,增加19.99%,主要原因是:根据去年乡镇卫生院电费支出情况今年的电费预算进行调整

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排116.32万元,其中:货物类采购预算116.32万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

国有资产占有使用情况

截至2025年320日,本部门固定资产构成情况为:房屋22397.3平方米,车辆25辆,单价在50万元以上通用设备5台(套),单价在100万元以上专用设备4台(套)。本年度拟购置固定资产116.32万元,主要是:妇幼保健站办公设备乡镇卫生院医疗设备0-3床位

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目3个,资金761.66万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

重大公共卫生服务补助资金

122.92

提高疾病防控水平

基本药物制度补助

182.14

降低群众看病成本

基本公共卫生服务补助资金

456.6

实施公共卫生14服务

七、其他需要说明的情况

其他需要说明事项
第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。