墨竹工卡县人民政府

政府信息公开

2025年中共墨竹工卡县委员会党校预算公开

责任编辑:次松 来源:县委党校 发布时间:2025-01-25   浏览次数:   【字体:


第一部分中共墨竹工卡县委党校概况

一、主要职责

二、部门机构设置

部门预算构成

第二部分 2025年中共墨竹工卡县委党校预算表

第三部分 2025年中共墨竹工卡县委党校预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分中共墨竹工卡县委党校概况

一、主要职责

县委党校主要职责:贯彻执行中央、自治区、拉萨市和县委有关党校工作的方针、政策;会同有关部门编制党校教育培训规划,计划并组织实施;负责培训、轮训副乡科级党员领导干部、后备干部及基层党员干部,培养理论干部;负责入党积极分子、“大学生村官”、农牧民党员、村干部的各类教育培训;承办县委、县政府举办的专题研讨培训班;围绕市、县出现的新情况、新问题开展科学研究,承担县委、县政府下达的调研任务,推进理论创新;开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传及民族政策、维稳工作等方面的宣传;协助组织部部门对学员在校期间进行考核考察;组织编写适合本县干部培训教育的教材与教学参考资料,搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作;加强与市委党校协调联系,开展同区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;完成县委、县政府和市委党校交办的其他工作任务。

二、部门(单位)机构设置情况

县委党校事业编制10名,在编人员9名,部门领导职数2名。

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为中共墨竹工卡县委员会党校部门预算。中共墨竹工卡县委员会党校(以下简称县委党校)是县委直属事业单位由县委组织部代管,为正科级建制

第二部分2025年中共墨竹工卡县委党校预算表

县委党校2025年本级部门预算公开明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

例如2025年本部门收入预算1647.71万元,比上年增加380.82万元,增长30.05%,主要原因是:培训费有所增加,额外增加食堂运营费、物业管理费以及智慧校园建设费;支出预算1647.71万元,比上年增加380.82万元,增长30.05%,主要原因是:培训费有所增加,额外增加食堂运营费、物业管理费以及智慧校园建设费

三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.3万元,比上年减少0万元,下降0,主要原因是:2025年度县委党校增加宇通客车2辆,与上年度公车运行维护费相较有所增加。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:不存在因公出国跨境;公务用车购置及运行维护费8.3万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费8.3万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:2025年度县委党校增加宇通客车2辆,与上年度公车运行维护费相较有所增加;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:文件要求,各部门不得有公务接待费2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有3辆,国内公务接待0批次、0人(除涉密事项外,应细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数)。

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排28.4万元,比上年增加11.35万元,增长64.9%,主要原因是:新校区办公场所和公务用车都有所增加

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

国有资产占有使用情况

截至2025年324日,车辆3辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产266.67万元,主要是:智慧校园建设

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目0个,资金0…万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下(涉密项目除外):

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

0

七、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费安排使用情况说明

县委党校2025年度财政拨款预算收入为1647.71万元,全部为财政拨款收入。公共财政拨款支出总计为1647.71万元,基本支出为351.96万元,主要为人员经费为323.56万元、日常公用经费为28.4万元,项目支出为1295.76

(二)政府采购情况说明。

县委党校2025年年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由墨竹工卡县财政局统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由墨竹工卡县财政局等部门组织进行政府采购。

)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

县委党校2025年预算绩效统一在政府门户网站进行公开。

(四)其他需要说明的事项

县委党校2025年未安排扶贫项目资金。

)政府债务情况

县委党校2025年未安排相关政府债券资金及项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。