墨竹工卡县人民政府

政府信息公开

2025年中共墨竹工卡县委员会办公室部门预算

责任编辑:刚组 来源:中共墨竹工卡县委员会办公室 发布时间:2025-01-26   浏览次数:   【字体:

第一部分墨竹工卡县委办概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分墨竹工卡县委办概况

一、主要职责

中共墨竹工卡县委员会办公室中共墨竹工卡县委员会直属机构,为正级。中共墨竹工卡县委员会办公室的主要职责:一是负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向拉萨市委或拉萨市党委办公室报送的综合性材料。负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的规范性文件。负责县委和县委领导同志的文稿服务工作。保证县委日常工作正常运转。二是负责中央及区市县党委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查,牵头组织或协调参与联合督查;负责县委领导同志重要指示、批示、交办事项的督办。负责全国、区市县人大代表、政协委员提出的需要县委回复的议案、提案和意见、建议的办复工作。负责区市县党委领导同志及区市县信访部门转来的群众来信、来访事项的督办和答复工作。三是负责围绕县委重要决策和工作部署,开展调查研究、信息综合,为县委决策提供依据和服务。负责向市委及县委报送信息。四是负责及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理重要问题,承办县委文电、机要档案等工作。负责县委与拉萨市委及拉萨市委有关部门、其他县(区)党委的协调联络工作。协调县人大、政府、政协办公室工作。五是负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作,负责会议记录、会议纪要起草、审核、校对、印制等工作。负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。六是统筹协调有关方面提出墨竹工卡县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,及时反映全面深化改革进程中的重大问题并提出对策建议。协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求,总结宣传改革工作经验。七是根据县委的决策部署,紧紧围绕县委中心工作,对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村、全面深化改革等方面的重大问题进行深入调查研究,研究意见和建议,为县委决策提供参考。八是负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和窃密泄密案件查处工作。负责定密规范管理、涉密人员备案管理工作,负责全县涉密载体销毁工作。负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作,督促检查全县保密工作开展情况。负责全县企事业单位涉密资质审核批复工作。负责全县涉密场所和设备检查工作。九是负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理,对全县档案工作进行监督检查和业务指导。拟订全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。负责县直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。十是负责贯彻落实中央和区市县党委全面从严治党主体责任的各项方针政策、重要指示和重要工作部署。

十一是负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。十二是负责全县动态和信息的收集、整理,开展信息调研,为县委和县委领导提供信息服务。负责向拉萨市委和县委报送信息及重大突发性事件,及时反馈各方面的信息和综合情况。负责指导和考评全县党委系统信息报送工作。十三是负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作。负责县委办公室值班带班工作,组织协调相关单位做好机关大院安全保卫工作。十四是负责保密和档案法律法规的宣传教育,组织开展保密和档案干部业务培训和指导工作。十五是管理县委机要保密局、县档案馆。十六是完成县委交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

墨竹工卡县委员会办公室实有人数为20人,单位内设3个机构,为:县委保密委员会办公室、县国家保密局、县档案局

部门预算构成

本单位无下属单位部门预算为中共墨竹工卡县委员会办公室预算。

第二部分2025年部门预算表

表格详见附件。2025县委办预算信息公开表

第三部分2025年部门预算情况说明

部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算958.24万元,比上年增加4.91万元,增长0.52%,主要原因是:新增人员;支出预算958.24万元,比上年增加4.91万元,增长0.52%,主要原因是:新增人员

三公经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.64万元,比上年减少0万元,下降0%其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费22.64万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费22.64万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有量6,国内公务接待0批次、0

三、机关运行经费安排情况

2025年,本部门机关运行经费安排283万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:机关运行经费无变化

政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

国有资产占有使用情况

截至2025120日,本部门固定资产构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产0万元,主要是:本单位无占有情况

、项目绩效目标情况

2025年,实行绩效目标管理项目0个,资金0万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:

重点项目

预算数(单位:万元)

绩效目标

七、其他需要说明的情况

无需要说明的其他情况。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。