墨竹工卡县政府办2022年度部门决算公开
墨竹工卡县政府办2022年度部门决算公开
2023年08月 10日
第一部分 墨竹工卡县政府办概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨竹工卡县政府办2022年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分墨竹工卡县政府办2022年度部门决算数据说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分 墨竹工卡县政府办概况
一、部门决算单位构成
根据中共拉萨市委员会办公厅拉萨市人民政府办公厅《关于印发县(区)政府机构改革的意见》的通知(拉委厅发〔2009〕80号)和《拉萨市人民政府办公厅关于印发<墨竹工卡县人民政府机构改革方案>的通知》(拉政办发〔2010〕50号)精神,设立墨竹工卡县人民政府办公室,挂墨竹工卡县人民政府法制办公室牌子、墨竹工卡县信访局牌子,墨竹工卡县机关后勤服务中心机构编制,机关后勤服务中心不定规格,负责全县机关后勤服务保障工作,经费来源全额拨款,由墨竹工卡县人民政府办公室(墨竹工卡县人民政府法制办公室、墨竹工卡县信访局)管。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
(一)负责墨竹工卡县人民政府会议和墨竹工卡县人民政府领导同志重要活动的组织准备工作,协助墨竹工卡县人民政府领导同志组织实施会议决议事项;负责组织起草或审核以墨竹工卡县人民政府、墨竹工卡县人民政府办公室名义发布的公文和墨竹工卡县人民政府领导同志的讲话及工作报告。
(二)负责围绕全县经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提出政策性建议。
(三)研究墨竹工卡县人民政府各部门和各乡镇人民政府的请示事项,提出审核处理意见,报墨竹工卡县人民政府领导同志审批。
(四)根据墨竹工卡县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,对墨竹工卡县人民政府工作部门之间出现的争议问题进行协调,提出处理建议,报墨竹工卡县人民政府领导同志决策。
(五)根据墨竹工卡县人民政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
(六)综合协调银行、证券、保险等金融工作,为全县经济和社会发展提供金融服务与支持。
(七)督促检查墨竹工卡县人民政府各部门和各乡镇人民政府对墨竹工卡县人民政府公文、会议决定事项及墨竹工卡县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况,并及时向墨竹工卡县人民政府领导同志报告。
(八)组织、指导墨竹工卡县人民政府各部门办理人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案工作并承办答复工作。
(九)协助墨竹工卡县人民政府领导同志做好需由墨竹工卡县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
(十)负责政府系统政务信息和电子政务的组织、协调、规划、执行、业务指导办公自动化建设工作,为墨竹工卡县人民政府领导同志科学决策提供信息服务。
(十一)负责墨竹工卡县人民政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实墨竹工卡县人民政府领导同志的指示,协助处理各部门、各乡镇向墨竹工卡县人民政府反映的重要问题。
(十二)负责墨竹工卡县地方志的编纂。
(十三)负责墨竹工卡县人民政府与上级有关部门和墨竹工卡县人民政府与县委、县人大、驻军和武警部队的工作联系。
(十四)负责墨竹工卡县人民政府的涉外事项及新闻发布工作。
(十五)负责本县推进依法行政的统筹规划和综合协调工作,调查研究。
(十六)负责处理群众来信来电,接待群众来访,综合研判信访信息,开展调查研究,向县委、县政府反映信访工作中重要问题并提出建议。
(十七)组织实施纠纷排查调处制度,党政一把手大接访大下访制度,协调县委、县政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作。负责群众集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。
(十八)承办墨竹工卡县人民政府和墨竹工卡县人民政府领导同志交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
墨竹工卡县人民政府办公室(墨竹工卡县人民政府法制办公室、墨竹工卡县信访局)共有行政编制13名,县长1名,副县长6名,科级领导职数4名。
第二部分 墨竹工卡县政府办2022年度部门决算表
(详见附表1-8)墨竹工卡县2022年政府办部门预算公开明细表
第三部分 墨竹工卡县政府办2022年度部门决算数据说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
墨竹工卡县政府办2022年度总收入612.32万元,总支出612.32万元,全部为财政拨款资金。
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
2022年度总收入612.32万元,全部为当年财政拨款收入。2022年度财政拨款总收入612.32万元主要是住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费的增加。
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
2022年度全年总支出612.32万元,全部为财政拨款支出。
四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022年度财政拨款支出612.32万元,其中:基本支出296.6万元,项目支出315.72万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出612.32万元,其中:工资福利支出296.6万元,商品和服务支出102.68万元。
(三) 财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出612.32万元。
1.一般公共服务支出(类)612.32万元,其中:一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):612.32万元;一般公共服务(类) 政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):612.32万元。
五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明西藏自治区财政厅2022年“三公”及相关经费
单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
合 计 |
612.32 |
612.32 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
其中:(1)因公出国(境)团组数 |
0 |
0 |
|
(2)因公出国(境)团人数 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
其中:(1)公务接待的批次 |
0 |
0 |
|
(2)公务接待的人数 |
0 |
0 |
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3.公务用车经费 |
0 |
0 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
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(2)公务用车购置数 |
17 |
17 |
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(3)公务用车保有量 |
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2022年度“三公”经费支出612.32万元。具体如下:
1.因公出国(境)费0万元。组团数0批次、0人次,均为财政部统一组织的出国培训等,开支内容主要是国外住宿、交通和培训费。同口径较上年减少0万元。
2.公务接待费0万元。接待0批次,0人次,主要用于财政部以及内地省市财政系统人员赴藏核查、调研、考察等支出。同口径较上年减少0万元。
3.公务用车经费71.4万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、财政监督检查、扶贫调研、投资评审等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少 万元,下降 。下降主要原因是在公务用车保有量不变的基础上进一步完善和加强了公务车辆管理,严格控制支出。
六、2022年度机关运行情况说明
(一)2022年度墨竹工卡县政府办机关运行经费支出612.32万元。其中,基本支出296.6万元,项目支出315.72万元。
(二)机关运行经费预算的内容。
1.2021年度财政拨款基本支出612.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出612.32万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
九、预算绩效情况说明
1.预算执行进度进一步提高。
2022年,墨竹工卡县政府办牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及墨竹工卡县政府办主任汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。
2.预算绩效管理队伍进一步充实。
2022年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加墨竹工卡县财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了墨竹工卡县政府办预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。
十、重点、重大项目信息
墨竹工卡县政府办2022年无重点、重大项目信息披露。
十一、其他重要事项说明
2022年度墨竹工卡县政府办没有安排政府性基金预算支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。
五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。